617 Toneri i održavanje printera za 2021.god | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Toneri i održavanje printera za 2021.god

Organizacija: 
JU Mašinski fakultet UNSA
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum plana nabavki: 
01.02.2021
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
28.04.2021
JRN/CPV: 
30125110 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3500,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
3129-8-1-41/21
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
SCS d.o.o. Vogošća
All40ffice d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
5422,95
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
GreenTon d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
GreenTon d.o.o. Sarajevo 4200961870007
Datum potpisivanja ugovora: 
05.05.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
5422,95
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
3129-8-1-41/21
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
365
Datum unosa: 
20.05.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ugovor Mašinski fakultet Sarajevo i GreenTon d.o.o. Sarajevo - 5.422,95 KM (06-VL-1386/21 oid 05.05.2021).
Predračun 21-010-000008 od 05.05.2021. - 5.422,95 KM
Račun - otpremnica: 21-300-000079, BF: 1841 od 04.02.2021. - 75,05 KM, Račun - otpremnica: 21-300-000066, BF 1828, - 315,90 KM, Račun - otpremnica: 21-300-000082, BF: 1844 od 04.02.2020. - 76,05 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000136, BF:1988 od 25.02.2021. -76,05 KM, Račun-otpremnica:21-300-000137, BF: 1899 od 25.02.2021. - 29,25 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000241, BF:2003 od 01.04.2021.- 152,10 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000176, BF: 1938 od 09.03.2021.-29,25 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000244, BF: 2006 od 01.04.2021. - 76,05 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000218, BF: 1980 od 24.03.2021. - 29,25 KM,Račun-otpremnica. 21-300-00351, BF. 2112 od 20.05.2021.- 111,15 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000353, BF:2114 od 20.05.2021. - 169,65 KM, Račun-otpremnica: 21-300-000430, BF: 2191 od 28.06.2021. - 58,50 KM, Račun-otpremnica. 21-300-000413, BF. 2174 od 21.06.2021. - 64,35 KM